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我公司于2021年3月29日,4月25日開客戶的發(fā)票各1份,客戶現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開的稅號是錯的,客戶未認證抵扣,請問我公司可以沖紅嗎?



您好,要沖紅。對方不能抵扣作為稅前扣除憑證。
2022 02/24 14:45

我公司于2021年3月29日,4月25日開客戶的發(fā)票各1份,客戶現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開的稅號是錯的,客戶未認證抵扣,請問我公司可以沖紅嗎?
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