問題已解決
月末應(yīng)交稅費-未交增值稅借方科目有余額,可以退稅,這個借方余額需不要結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目?結(jié)轉(zhuǎn)到哪?



不需要
退回來紅沖就可以
2022 01/19 08:52

84785001 

2022 01/19 08:56
退回來的在其他應(yīng)收款-出口退稅科目下啊

郭老師 

2022 01/19 08:59
出口退稅的借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費,出口退稅借銀行存款貸其他應(yīng)收款,這個用不到,未交增值稅。

84785001 

2022 01/19 09:00
應(yīng)交稅費-未交增值稅不是從銷項-進(jìn)項后結(jié)轉(zhuǎn)過來的嗎?

郭老師 

2022 01/19 09:02
你好,把進(jìn)項和出口退稅分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,進(jìn)項和出口退稅稅率一樣的,不會出現(xiàn)未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

84785001 

2022 01/19 09:04
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅最后要不要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅?

郭老師 

2022 01/19 09:06
不需要轉(zhuǎn)的,這個不用。

郭老師 

2022 01/19 09:07
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費,出口退稅。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費用,出口退稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

84785001 

2022 01/19 09:14
借應(yīng)交稅費用,出口退稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師寫的這最后一步不就是我剛剛說的那個嗎?

郭老師 

2022 01/19 09:15
可是這個是出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你正好說反了。

84785001 

2022 01/19 09:23
1.借庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
貸銀行存款
2.借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
3.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
4.借:應(yīng)交稅費-出口退稅
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
5.借:其他應(yīng)收款-出口退稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
貸:應(yīng)交稅費-出口退稅。
我打算全套是這樣做,不知道對不對?

郭老師 

2022 01/19 09:24
第二個分錄出口的時候,你開的是零稅率的,沒有銷項。
第三個把銷項刪除就可以了。

84785001 

2022 01/19 09:25
那個銷項是內(nèi)銷的

郭老師 

2022 01/19 09:27
那就可以的,可以這么做的。

84785001 

2022 01/19 09:27
另外我發(fā)現(xiàn)以前月底都沒有做3、4步,去年年底也沒做,我要不要補上?

郭老師 

2022 01/19 09:29
好,可以的,在12月份一次補上就可以了。

84785001 

2022 01/19 09:34
以前年份都沒做呢,現(xiàn)在余額全部在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項、應(yīng)交稅費-出口退稅、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額幾個科目下堆積著,而且還不一定準(zhǔn)確,不知道怎么弄

郭老師 

2022 01/19 09:38
那你轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,要么就一直讓它有余額,如果一直有余額的話,你也沒法判斷你當(dāng)年做的對不對。
