問題已解決
老師您好,請問應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結轉到應交稅費-未交增值稅嗎



你好,你看一下你有留底嗎?有留底的不需要。
2023 01/10 10:22

84785012 

2023 01/10 10:26
有留抵,進項比銷項多,那就一直余額放在應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目上不用做處理了嗎

郭老師 

2023 01/10 10:26
是的,是這么做的,可以的。

84785012 

2023 01/10 10:27
好的謝謝

郭老師 

2023 01/10 10:29
不用客氣,工作愉快。
