問題已解決
11月紅字信息表,并進行了進項稅轉(zhuǎn)出且申報,12月發(fā)現(xiàn)錯誤取消紅字信息表,并不需要再開具,進行更正11月申報,后如何賬務(wù)處理?



你好,之前做了鏡像轉(zhuǎn)出,你在12月份就不需要再重復做了。
2022 01/18 15:53

84785045 

2022 01/18 16:10
我更正申報需要進項轉(zhuǎn)入,分錄如何做

84785045 

2022 01/18 16:11
更正申報后,系統(tǒng)比對異常,是否有稅務(wù)問題?

84785045 

2022 01/18 16:13
取消進項稅轉(zhuǎn)出,稅費申報時如何填?如何申報,無法進行進項稅轉(zhuǎn)出負數(shù)申報

郭老師 

2022 01/18 16:15
你之前進項轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做的?借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出嗎?

84785045 

2022 01/18 16:17
借庫存商品,進轉(zhuǎn)出,貸,預付

郭老師 

2022 01/18 16:18
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款做這個。

郭老師 

2022 01/18 16:18
你當月又開了紅字信息表,還得做進項轉(zhuǎn)出。

84785045 

2022 01/18 16:22
不用再開了,就是相當于多申請了紅字信息表,沒撤銷,還申報了進項稅轉(zhuǎn)出,12月取消了紅字信息表,進項稅轉(zhuǎn)入這塊如何申報?

郭老師 

2022 01/18 16:27
你直接做鏡像里面就可以的,不需要申報進項,因為你的進項轉(zhuǎn)出已經(jīng)紅沖了,并沒有多轉(zhuǎn)出。

84785045 

2022 01/18 16:32
哦,因為對方?jīng)]有實際開具紅字發(fā)票給我們,所以我們并沒有實際的進項稅的減少,只是申報了轉(zhuǎn)出而已,是這樣理解嗎?

郭老師 

2022 01/18 16:32
對的是的,是這么做的。

84785045 

2022 01/18 16:34
申報了進項稅轉(zhuǎn)出是沒有影響的是吧?

郭老師 

2022 01/18 16:35
你修改了,進項轉(zhuǎn)出之后沒有影響,你申報了,進項轉(zhuǎn)出不是多,轉(zhuǎn)出了你又修改啦,沒有進項轉(zhuǎn)出,這種沒有影響啦。

84785045 

2022 01/18 16:35
我更正申報后,11月的稅負率就會變得很低低很低,12月多繳納稅費,拉平稅負率,是否會有稅收風險?

郭老師 

2022 01/18 16:36
進項轉(zhuǎn)出一個正數(shù)一個負數(shù)它不就是零嗎?然后你進項之前填寫了,實際是你底褲了。

84785045 

2022 01/18 17:00
相當于我12月只要賬務(wù)處理把那個進項轉(zhuǎn)出沖紅就行,然后去更正11月申報,12月的申報就可以不管那個沖紅的進項轉(zhuǎn)出,按照正常申報就可以了?

郭老師 

2022 01/18 17:02
是的是的是這么多的,是這么理解。

84785045 

2022 01/18 17:04
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 01/18 17:10
不用客氣,工作愉快。
