問題已解決
10月份沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),報(bào)稅是零申報(bào)嗎



你的進(jìn)項(xiàng)沒有勾選的話似的。
2021 12/07 09:41

84785018 

2021 12/07 09:43
老師,我還想問一下,上個(gè)月打款了,對方?jīng)]給我方開票的話,是不是就不能做進(jìn)項(xiàng)了,這個(gè)月開會(huì)有什么影響嗎

郭老師 

2021 12/07 09:44
你好,對的是的,這個(gè)月開了發(fā)票,可以抵扣這個(gè)月的增值稅。
