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實(shí)務(wù)
問題已解決
可以更正申報(bào),申請(qǐng)退稅或者留底抵稅



你好
具體的什么業(yè)務(wù)的
2021 11/25 14:09

84784985 

2021 11/25 14:10
更正往期錯(cuò)誤的增值稅申報(bào),之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

郭老師 

2021 11/25 14:10
你好,一般是留著以后抵扣,或者是你們退回來。

84784985 

2021 11/25 14:12
那未做更正申報(bào)前,之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要做賬嗎

郭老師 

2021 11/25 14:12
對(duì)的是的,需要紅沖之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

84784985 

2021 11/25 14:16
這樣正確嗎

郭老師 

2021 11/25 14:16
發(fā)生額當(dāng)時(shí)是怎么做的?

84784985 

2021 11/25 14:22
這樣做的

郭老師 

2021 11/25 14:23
轉(zhuǎn)出的時(shí)候是借銀行存款貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

84784985 

2021 11/25 14:35
但是銀行沒收到退款

郭老師 

2021 11/25 14:38
你好,借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你之前是不是這么做的?你如果沒有這么做的話,需要這么做。
然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
