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問題已解決

之前有留抵稅,現(xiàn)在有無票收入(收入的稅額小于之前的留抵稅),在報(bào)稅時(shí),還需報(bào)附加稅嗎

84784984| 提問時(shí)間:2021 11/15 11:11
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要報(bào)附加稅,直接是形成留抵增值稅的狀態(tài)
2021 11/15 11:12
84784984
2021 11/15 13:53
可以這么理解嗎,繳納增值稅時(shí),才填報(bào)附件稅
江老師
2021 11/15 14:15
是的,就是需要繳納增值稅的情況下,才填寫增值稅附加稅的申報(bào),如果是不需要征收增值稅,此時(shí)增值稅附加稅的申報(bào)表就是零申報(bào)了。
84784984
2021 11/15 14:15
嗯嗯,好的,謝謝老師
江老師
2021 11/15 14:15
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,? 工作順利
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