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你好 留抵抵欠 需要之前有留抵稅額嗎 我們之前做了很多的無票收入 這月進(jìn)項不夠了 應(yīng)該怎么處理

84785043| 提問時間:07/10 14:03
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,不夠的計入應(yīng)交稅費-未交增值稅里面交稅就可以
07/10 14:05
84785043
07/10 15:05
你好 留抵抵欠 需要之前有留抵稅額嗎?
劉艷紅老師
07/10 15:07
這個是直接抵扣了,在報表上面就抵扣了,只要把要交的做出來就可以
84785043
07/10 15:09
可以通過之前做的無票收入 沖減這月的銷售收入嗎
劉艷紅老師
07/10 15:11
現(xiàn)在開票了,前面申報無票收入,是吧
84785043
07/10 15:12
是的 之前申報無票收入
劉艷紅老師
07/10 15:14
可以的,這個月你開了票,可以沖減的
84785043
07/10 15:18
留抵抵欠 指的是用之前的留抵稅額抵減稅款嗎?還是這月有應(yīng)交增值稅稅金申請用下月的進(jìn)項稅金抵減?辛苦
劉艷紅老師
07/10 15:21
就是前面有留底,可以減少現(xiàn)在的
84785043
07/10 15:25
這種留抵抵欠 直接就可以抵扣吧 用不著從稅局申請吧 我看有的還說要稅局申請啥的?
劉艷紅老師
07/10 15:25
不用,直接抵扣就可以了,表上面都有數(shù)據(jù)的
84785043
07/10 15:26
謝謝你的解答
劉艷紅老師
07/10 15:26
不客氣,很高興幫你
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