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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問今年四月份我們錄固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候把原值錄多了,現(xiàn)在調(diào)整原值,我應(yīng)該怎么做分錄?多計(jì)提的折舊應(yīng)該怎么處理?



固定資產(chǎn)卡片和賬面的固定資產(chǎn)原值是否一致?如果賬面原值正確,只需要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片中的原值。
多計(jì)提的折舊就紅沖費(fèi)用:
借:管理費(fèi)用-紅字
貸:累計(jì)折舊-紅字
2021 11/11 15:08

84785042 

2021 11/11 15:11
不一致,賬面原值是正確的

何何老師 

2021 11/11 15:15
賬面原值正確,只需要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片中的原值。

84785042 

2021 11/11 15:17
好的,謝謝老師

何何老師 

2021 11/11 15:17
不用謝。以后有需要隨時(shí)提問
