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問題已解決

有技術(shù)委托開發(fā)項(xiàng)目是屬于增值稅免稅(2016,36號文26條)的,3%的稅率,季度申報(bào)直接免稅不用繳納;開票50萬給對方,增值稅申報(bào)時(shí)在“其他免稅項(xiàng)目中”是填寫50萬,還是填寫發(fā)票上面的不含稅價(jià)格485436.89;分錄是直接記50萬的主營業(yè)務(wù)收入;還是正常計(jì)提銷項(xiàng)稅,然后再把免的銷項(xiàng)稅計(jì)入營業(yè)外收入?

84785039| 提問時(shí)間:2017 01/16 09:42
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笑笑老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
您好,按不含稅金額填寫,營收不能是50,應(yīng)為不含稅收入,正常算銷項(xiàng),免稅計(jì)入營業(yè)外收入
2017 01/18 19:56
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