問題已解決
2019年增值稅進項稅額轉出21586 現(xiàn)在處理是不是補交稅款21586 就可以了?還要其他操作嗎?



你好!是的,補交稅款21586 就可以了
不用其他操作的
2021 10/29 18:38

84784988 

2021 10/29 18:48
但是 現(xiàn)在的進項票也被轉出了 可抵扣的進項稅額少了 補交的稅款銀行又代扣 兩頭都少了 是重復扣了?

蔣飛老師 

2021 10/29 19:46
可抵扣的進項稅額少了,回來原來的數(shù)值(是正常的,不是減少)

84784988 

2021 10/29 20:35
老師 回來原來的數(shù)值 是什么意思?

蔣飛老師 

2021 10/29 20:37
因為進項稅額轉出,是進項稅額本來應該減少,才轉出的。

84784988 

2021 10/29 20:38
2019本來就是應該減少的是嗎?

蔣飛老師 

2021 10/29 21:25
是的,是在更正錯誤,所以,不存在重復交稅

84784988 

2021 10/29 21:49
但是 當期的進項發(fā)票轉出 間接的進項稅額不就減少了嗎 這個減少了的 對應的銷項稅額又要去交稅?

84784988 

2021 10/29 21:50
又補交2019轉出稅額 今年的進項票整整少了?

蔣飛老師 

2021 10/29 21:51
你為什么要進項稅額轉出呢?

84784988 

2021 10/29 21:54
老師您是指當期的還是2019年的?

84784988 

2021 10/29 21:58
2019年購貨的上家公司 偷稅漏稅被查封 好 直到今年7月3號 稽查局追繳稅款 7月8號銀行代扣21586 同時進項發(fā)票轉出

84784988 

2021 10/29 21:59
會計把6月30號的進項發(fā)票轉出

蔣飛老師 

2021 10/30 07:10
好的,現(xiàn)在申報時,把已交稅款:7月8號銀行代扣21586,填入已交稅款欄,即可。
