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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月月底不小心將未開票的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個月開票確認(rèn)收入了 沒有成本了 要怎么操作呀



你好,需要把上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖,然后根據(jù)這個月開具發(fā)票情況做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
2021 07/30 09:23

84784957 

2021 07/30 09:31
這樣做 會不會對上個月的賬有影響啊

鄒老師 

2021 07/30 09:32
你好,這樣對上個月的賬沒有影響?
