問題已解決
季度代開藍(lán)字專票,紅字專票,自開普票,代開專票稅款已交,填寫增值稅申報(bào)表應(yīng)補(bǔ)退稅額負(fù)數(shù),可以申報(bào)嗎?附加稅怎樣申報(bào)



你好這個(gè)去大廳申報(bào)開藍(lán)字專票,紅字專票, 相互抵減,還是負(fù)數(shù)?
2021 07/08 15:31

84784960 

2021 07/08 15:34
沒有去大廳申報(bào)

84784960 

2021 07/08 15:35
這種情況要去大廳申報(bào)嗎

maize老師 

2021 07/08 15:44
需要,相互抵減之后是負(fù)數(shù),你自己申報(bào)不了,會(huì)報(bào)錯(cuò)的

84784960 

2021 07/08 15:52
沒有其他辦法,只能去大廳申報(bào)?

84784960 

2021 07/08 15:52
那附加稅怎么申報(bào)

maize老師 

2021 07/08 16:02
是的,你這個(gè)只能去大廳申報(bào)附加稅之前多交了,這個(gè)按這個(gè)主表應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)填寫一般增值稅去填寫。也是負(fù)數(shù)填寫,

84784960 

2021 07/08 16:09
好的,謝謝

maize老師 

2021 07/08 16:16
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

84784960 

2021 07/08 16:29
老師您好,附加稅減半征收,填寫附加申報(bào)表時(shí),應(yīng)補(bǔ)退稅額是全額退,怎么辦

maize老師 

2021 07/08 16:35
你這個(gè)繼續(xù)選擇減半文件,

84784960 

2021 07/08 17:31
好的,謝謝

maize老師 

2021 07/08 17:41
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
