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問(wèn)題已解決

老師,去年6月份稅務(wù)稽查,我單位自查繳納了部分增值稅(屬于銷售未開票),并在當(dāng)月補(bǔ)交稅款及滯納金,而且不是我們自行在電子稅務(wù)局繳納的稅款,是稽查局在人家的系統(tǒng)里錄入,補(bǔ)交的稅款。現(xiàn)在客戶要求開票,這個(gè)月開票又需要交稅,我在電子稅務(wù)局下個(gè)月交稅時(shí),如何填報(bào)申報(bào)表來(lái)沖減上次稽查交的稅

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/22 15:54
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)直接減掉,這個(gè)未開發(fā)票,收入,之后帶上無(wú)票資料,和之前稽查補(bǔ)稅回單去稅局解鎖,帶上你盤子, 直接減掉填寫開發(fā)票下面,
2021 03/22 15:58
84785005
2021 03/22 16:01
能詳細(xì)點(diǎn)嗎,不太明白
maize老師
2021 03/22 16:07
假設(shè)開發(fā)票6000 ,這個(gè)未開發(fā)票,之前交過(guò)稅是1000 ,你現(xiàn)在申報(bào)填寫直接 5000 去申報(bào),
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