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問題已解決

比如當(dāng)月銷項(xiàng)10。進(jìn)項(xiàng)5,加計(jì)抵減0.5,當(dāng)月計(jì)提增值稅分錄金額是多少啊。借轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸未交增值稅嗎, 還是4.5啊

84785001| 提問時間:2021 03/01 18:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
借,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未繳增值稅5 加計(jì)抵扣 借,應(yīng)交稅費(fèi)~加計(jì)抵扣 貸,其他收益
2021 03/01 18:32
84785001
2021 03/01 18:34
可以借轉(zhuǎn)出未交增值稅5,下月繳納的時候,直接借未交增值稅5 貸銀行存款? 4.5? ?其他收益0.5嗎?
陳詩晗老師
2021 03/01 18:34
可以,這個樣子處理沒問題的,加計(jì)抵扣的部分是通過其他收益來核算。
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