問題已解決
年末要結轉增值稅 那10%加計扣除稅額年末要結轉到 轉出未交增值稅嗎,不是月末是年末



你好,不這樣做分錄的,只有在實際繳納增值稅時,做
借:應交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益【這個數(shù)字為抵減的加計進項稅額的數(shù)字】
2020 12/30 15:48

84784980 

2020 12/30 15:50
老師 年末需要做 借:應交稅費-進項稅 貸:應交稅費-銷項稅 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 嗎

莊老師 

2020 12/30 15:53
你好,可以這樣處理的,結轉平的,

84784980 

2020 12/30 15:55
老師 加計扣除 也是進項的一種 需要做 做 借:應交稅費-加計扣除 貸:應交稅費-轉出未交增值稅嗎

莊老師 

2020 12/30 15:57
你好,一般不用這樣處理,
