問題已解決
老師好,上月收到對(duì)方款項(xiàng)做分錄 未開票借 銀行存款 100 貸 預(yù)收賬款100 請(qǐng)問這個(gè)月開票后分錄要怎么做啊



你好
借預(yù)收 賬款
貸收入
應(yīng)交稅費(fèi)??
2020 11/27 11:39

老師好,上月收到對(duì)方款項(xiàng)做分錄 未開票借 銀行存款 100 貸 預(yù)收賬款100 請(qǐng)問這個(gè)月開票后分錄要怎么做啊
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