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實(shí)務(wù)
問題已解決
購貨方收到跨年紅字發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄



你好,購貨方收到跨年紅字發(fā)票就做之前藍(lán)字發(fā)票的相反分錄
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020 06/27 09:29

84785026 

2020 06/27 09:40
這部分退貨已計(jì)入成本,跨年成本還紅沖嗎?

鄒老師 

2020 06/27 09:41
你好,那就需要對(duì)之前的成本做相應(yīng)調(diào)整的

84785026 

2020 06/27 09:53
借:銀行存款 1130
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 130
以前年度損益調(diào)整 1000
借:以前年度損益調(diào)整 1000
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000
是這樣的分錄嗎

鄒老師 

2020 06/27 09:54
你好,購貨方收到跨年紅字發(fā)票就做之前藍(lán)字發(fā)票的相反分錄,完整分錄是
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整 1000,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000

84785026 

2020 06/27 09:54
未分配利潤(rùn)增加,還會(huì)增加所得稅嗎?

鄒老師 

2020 06/27 09:55
你好,需要做之前年度匯算清繳的更正申報(bào),可能會(huì)導(dǎo)致需要繳納企業(yè)所得稅的
