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問題已解決

老師好,我想問一下這道題怎么寫,有詳細分析最好,麻煩老師了

84785019| 提問時間:2020 06/16 08:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2020 06/16 08:22
84785019
2020 06/16 08:22
好的老師
暖暖老師
2020 06/16 08:30
2.借款利息需要納稅調增 20000*10%-20000*5%=1000
暖暖老師
2020 06/16 08:31
3.業(yè)務招待費扣除限額250000*60%=150000 60000000*0.005=300000 納稅調增250000-150000=100000
暖暖老師
2020 06/16 08:32
4.工會經費和教育經費計提需要納稅調增40400
暖暖老師
2020 06/16 08:32
6壞賬計提需要納稅調增37500
暖暖老師
2020 06/16 08:34
應納稅所得額的計算 2000+1000+100000+40400+37500=180900 應交所得稅180900*25%
84785019
2020 06/16 08:41
老師題目里面有個錯誤,利潤應該是20000
84785019
2020 06/16 08:42
這個影響做題嗎
暖暖老師
2020 06/16 09:03
只是影響最后一步的數字
84785019
2020 06/16 09:06
(5)中有個固定資產放入了管理費用中處理,這個沒有問題嗎?
暖暖老師
2020 06/16 09:07
這個處理沒問題,人家說了只有四處有問題
描述你的問題,直接向老師提問
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