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問題已解決
老師,期初錄入數(shù)據(jù)有未分配利潤141357.32 期末利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表正好有這個(gè)差異是什么情況呢



你好,這個(gè)邏輯關(guān)系是正常的。年末未分配利潤=年初未分配利潤+利潤分配表凈利潤-分配利潤,你們分配利潤為0.所以,這個(gè)關(guān)系沒有問題。
2020 06/07 11:17

84785026 

2020 06/07 11:22
我不明白為什么利潤表出來的跟資產(chǎn)負(fù)債表不一樣

克江老師 

2020 06/07 11:26
你好,這個(gè)是一樣的。期初是14萬+本年的利潤(-203)=-189萬。這個(gè)勾稽關(guān)系沒有錯。

84785026 

2020 06/07 11:27
就是我填稅務(wù)報(bào)表會不會影響,我是不明白為什么科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表都一樣,就是利潤表有點(diǎn)差異

克江老師 

2020 06/07 11:32
你好,資產(chǎn)負(fù)債表,就是根據(jù)科目余額表生產(chǎn),一樣是對的。不一樣就弄不平了。

84785026 

2020 06/07 11:33
老師是這樣的,總體還是一年的數(shù)據(jù),利潤表要體現(xiàn)-189才是這一年的,但是利潤表體現(xiàn)的是-203,這個(gè)填年報(bào)就不對了

克江老師 

2020 06/07 14:29
你好,你要理解。未分配利潤是資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目,是個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù),是在年初數(shù)基礎(chǔ)上計(jì)算的。

84785026 

2020 06/07 15:17
總體是一年的數(shù)據(jù),14萬是9月末的,然后把9月明細(xì)錄入系統(tǒng)作為期初數(shù)據(jù),10月份接著做賬的,最后把9月末的數(shù)據(jù)加上后來幾個(gè)月的數(shù)據(jù),都是整個(gè)一年的

克江老師 

2020 06/07 16:04
你好,這個(gè)當(dāng)初你可以初一張憑證,把數(shù)據(jù)過到系統(tǒng)來。不是錄入期初數(shù)。你好,這樣只有根據(jù)科目余額表,手工編織財(cái)務(wù)報(bào)表了。也就是資產(chǎn)負(fù)債表。
