問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)這兩道題怎么做呀



你好
都是錯(cuò)的
(1)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是企業(yè)自己做的,不能用來(lái)判斷未來(lái)內(nèi)部控制的有效性,應(yīng)該用外部的內(nèi)部控制審計(jì)
(2)發(fā)現(xiàn)重大缺陷,但如果是審計(jì)范圍受限,則可能出具無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告
2020 05/23 17:33

84784947 

2020 05/23 17:35
請(qǐng)問(wèn)這兩道題的答案確定嗎

Lyle 

2020 05/23 17:37
是的
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是企業(yè)內(nèi)部對(duì)企業(yè)自身的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、執(zhí)行進(jìn)行評(píng)價(jià)
內(nèi)部控制審計(jì)是為了尋找內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行的不足而進(jìn)行的,其目的不是為了評(píng)價(jià)企業(yè)的內(nèi)部控制體系,而是證明企業(yè)內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)重大缺陷的,除非審計(jì)范圍受到限制,應(yīng)當(dāng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制發(fā)表否定意見(jiàn)。
