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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)出口的貨物,貨代名出口的,沒(méi)有我公司的報(bào)關(guān)單,請(qǐng)問(wèn)收到了客戶的轉(zhuǎn)賬,這個(gè)要怎么入賬?。?/p>



您好,您這是貨代弄錯(cuò)了嗎,還是什么情況,應(yīng)該來(lái)說(shuō)您正常確認(rèn)收入,但是您沒(méi)有報(bào)關(guān)單,不能申報(bào)出口退稅的
2020 05/20 22:49

84785005 

2020 05/21 08:38
是的,不能退稅的,新公司,剛開(kāi)始出的樣品給客戶的,嫌麻煩,所以沒(méi)有自己出口,但是客戶把款匯到了公司外幣賬戶,之前一直做的預(yù)收賬款,現(xiàn)在要怎么確認(rèn)收入呢?

文老師 

2020 05/21 08:40
那您就正常確認(rèn)收入,不過(guò)這應(yīng)該需要按視同內(nèi)銷處理了,需要的確認(rèn)銷項(xiàng)稅額

84785005 

2020 05/21 08:41
由于是收到的美元,比如收到的當(dāng)月相應(yīng)的人名幣是3萬(wàn),那要怎么處理呢?是含稅3萬(wàn)?

文老師 

2020 05/21 11:00
是的,按含稅金額三萬(wàn)來(lái)?yè)Q算的

84785005 

2020 05/21 11:01
那確認(rèn)收入需要做哪些分錄呢?具體怎么做

文老師 

2020 05/21 12:11
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),填申報(bào)表可以填在未開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的欄次

84785005 

2020 05/21 12:12
那這個(gè)銷項(xiàng)是要自己算一個(gè)是嗎?不用開(kāi)票,含稅3萬(wàn),算出來(lái)銷項(xiàng)

文老師 

2020 05/21 12:13
您好 ,是的,是這樣的

84785005 

2020 05/21 12:15
那這個(gè)摘要怎么寫(xiě)呢?無(wú)票收入是否還需要做其他的分錄或者填報(bào)

文老師 

2020 05/21 12:18
就是售某某單位什么東西,就是增值稅申報(bào)的時(shí)候附表一里面的無(wú)票收入對(duì)應(yīng)欄次填寫(xiě)

84785005 

2020 05/21 12:18
那后面也不用在補(bǔ)票了吧

文老師 

2020 05/21 12:26
您好,是的,不需要補(bǔ)的
