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我們開出去的增值稅專用發(fā)票時,根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 這樣做對嗎

84785032| 提問時間:2020 05/17 20:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一般納稅人沒有收到對的
2020 05/17 20:36
84785032
2020 05/17 20:39
那么專用發(fā)票認證的時候需要做一筆分錄嗎
郭老師
2020 05/17 20:41
需要 借庫存商品,進項貸銀存
84785032
2020 05/17 20:42
該公司是一般納稅人:我們開出去的增值稅專用發(fā)票時,根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收到增值稅專用發(fā)票時,根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
郭老師
2020 05/17 20:44
你好,是的,
84785032
2020 05/17 20:53
我們開出去的專用發(fā)票。跟收到的專用發(fā)票一個是銷項一個是進項對嗎 月底銷項比進項多需要做一筆會計分錄嗎
郭老師
2020 05/17 21:00
是 月末做或者年末做都可以
84785032
2020 05/17 21:24
怎么做
郭老師
2020 05/17 21:27
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
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