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稅控盤服務費280怎么記賬?



借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020 05/07 16:09

84785041 

2020 05/07 16:54
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用 負數(shù)
對不?

maize老師 

2020 05/07 16:56
沒有貸方 抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù)

84785041 

2020 05/07 16:57
借三個,貸一個?

maize老師 

2020 05/07 17:03
摘要不一樣 這個是發(fā)生做,借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金 這個是抵減做借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù) 這個是一個,這個做結(jié)轉(zhuǎn),借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

84785041 

2020 05/07 17:05
抵減時,只有借方?jīng)]有貸方,能平嗎?

maize老師 

2020 05/07 17:10
可以,那做借方負數(shù),
