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去年暫估了成本,做的是借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估,今年拿到票了,怎么沖回



發(fā)票金額與暫估金額有差異嗎
2020 04/30 12:35

84785023 

2020 04/30 12:35
有

84785023 

2020 04/30 12:35
多幾千塊

辜老師 

2020 04/30 12:36
那可以沖減暫估,然后按發(fā)票金額沖減確認成本

84785023 

2020 04/30 12:37
去年暫估的是借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估

84785023 

2020 04/30 12:37
然后拿到票了,是在今年沖回嗎?

辜老師 

2020 04/30 12:38
借主營業(yè)務成本,負數(shù) 貸應付賬款暫估 負數(shù)
然后 借主營業(yè)務成本,貸應付賬款

84785023 

2020 04/30 12:38
是借主營業(yè)務成本紅字
貸應付賬款紅字嗎?
然后再根據(jù)票來做那?

辜老師 

2020 04/30 12:39
是的,你的理解是對的

84785023 

2020 04/30 12:39
我這個沖回要去之前年度沖嗎?還是在今年也可以

辜老師 

2020 04/30 12:39
你這個差額不大,可以計入今年 的

84785023 

2020 04/30 12:43
我可以這樣做嗎?去年暫估的是
借主營業(yè)務成本14.2w
貸應付賬款暫估14.2w
我可以在2020年1月份做
借主營業(yè)務成本14.2w紅字
貸應付賬款暫估14.2w紅字
然后再根據(jù)發(fā)票
借主營業(yè)務成本14.8w
貸應付賬款14.8w嗎?這樣對嗎
如果開進來的票小于了暫估的幾千塊又怎么做分錄呢

辜老師 

2020 04/30 12:45
也是按發(fā)票金額計入主營業(yè)務成本

84785023 

2020 04/30 12:47
我就是想問沖紅的暫估是可以在今年的一月份給他沖回嗎,因為這邊做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)的暫估

辜老師 

2020 04/30 12:48
可以的,可以1月份沖回

84785023 

2020 04/30 13:02
那19年匯算清繳的時候還需要把那個暫估的成本踢掉嗎

84785023 

2020 04/30 13:15
?

84785023 

2020 04/30 13:31
老師還在嘛

辜老師 

2020 04/30 13:49
現(xiàn)在取得發(fā)票,可以按發(fā)票金額匯算清繳

84785023 

2020 04/30 13:51
如果按照現(xiàn)在的金額開報那就跟財報的成本對不上了呀?按照原來的可以嗎

辜老師 

2020 04/30 14:10
按原來的也是可以的
