小規(guī)模納稅人,應交稅費-應交增值稅設三級明細科目嗎?當月繳納稅務局代開的專票是(1)直接計入應交稅費-應交增值稅的借方,(2)還是計入應交稅費-應交增值稅-已交稅金,如果按2處理,已交稅金余額會越來越大,需要在當月轉出嗎? 哪種處理好?
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