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問題已解決

老師,問下無形資產(chǎn)的購入與攤銷怎么做?

84784947| 提問時間:2020 02/29 14:21
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 購入時 借:無形資 產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)攤銷
2020 02/29 14:22
84784947
2020 02/29 14:30
老師,那無形資產(chǎn)的期末一直是存在余額的是吧?
84784947
2020 02/29 14:31
年末有其他結(jié)轉(zhuǎn)操作嗎?
立紅老師
2020 02/29 14:32
你好, 月末將管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 那無形資產(chǎn)的期末一直是存在余額的是吧?——是的
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