當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月工資下月發(fā)放,該如何入賬



您好
本月只需要計(jì)提
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
2019 12/24 16:44

84784950 

2019 12/24 16:44
好的,謝謝

宸宸老師 

2019 12/24 16:45
不客氣的祝您工作順利

84784950 

2019 12/24 16:45
期末和其他費(fèi)用一樣結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

宸宸老師 

2019 12/24 16:46
您好,是的, 管理費(fèi)用是損益類科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

84784950 

2019 12/24 16:47
好的,非常感謝

宸宸老師 

2019 12/24 16:47
不客氣的祝您工作順利
