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問題已解決

你好 內(nèi)賬之前增值稅一直沒有做,現(xiàn)在我要補錄之前的銷項稅額和進銷稅額,該怎么做分錄

84784973| 提問時間:2019 10/28 13:48
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 主營業(yè)務收入 負數(shù) 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借主營業(yè)務成本 負數(shù)
2019 10/28 13:52
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