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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,本期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),而且進(jìn)項(xiàng)之前有多余未抵扣,請問結(jié)轉(zhuǎn)稅金時咋做分錄?



多余未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,本期認(rèn)證抵扣了就是。
按當(dāng)前實(shí)際繳納的增值稅,做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019 09/02 13:36

84785004 

2019 09/03 10:04
之前進(jìn)項(xiàng)稅額余額一直在借方,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去呢?老師

張艷老師 

2019 09/03 10:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
