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小規(guī)模銷售分錄應(yīng)交稅金-增值說-銷項稅繳納的時候也是沖同樣的分錄,那減免的時候咋寫稅金分錄應(yīng)交稅稅金-增值稅-減免稅款嗎?這樣的話銷項稅和減免稅款明細下都有余額,還是減免時直接沖銷項稅

84784972| 提問時間:2019 08/08 15:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,小規(guī)模增值稅是通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅核算 發(fā)生計入貸方,減免或繳納計入借方 銷項稅額,減免稅額是一般納稅人才采用的科目
2019 08/08 15:50
84784972
2019 08/08 16:00
用友軟件t3都有銷項進項咋辦,是不是建立賬套時不對
鄒老師
2019 08/08 16:08
你好,你需要自己增加一個科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅科目核算 而不是通過銷項稅額核算
84784972
2019 08/08 16:45
應(yīng)交增值稅加不上重復(fù)了,可以直接加增值稅可以嗎
鄒老師
2019 08/08 16:48
你好,你可以增加一個這個科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模應(yīng)交增值稅)來核算稅額發(fā)生,繳納或者減免
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