問題已解決
我現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)都做入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后月底是不是先從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,再從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,



你好,你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的時候沒有認(rèn)證?
2019 08/02 10:48

84785006 

2019 08/02 10:49
沒認(rèn)證,月底再認(rèn)證的,把認(rèn)證的轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅

84785006 

2019 08/02 10:49
我是這樣子做的,

鄒老師 

2019 08/02 10:49
你好,那可以先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785006 

2019 08/02 10:51
就是要一筆一筆做是吧?最后看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785006 

2019 08/02 10:51
是嗎?

84785006 

2019 08/02 10:52
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額就是要交,借方余額就留底了?

84785006 

2019 08/02 10:55
我截圖那樣做有錯嗎?沒錯的話我就這樣子做了哈

84785006 

2019 08/02 10:56
銷項(xiàng)稅額也是先轉(zhuǎn)入未交增值稅?

鄒老師 

2019 08/02 11:02
你好,是你提供圖片那樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84785006 

2019 08/02 11:03
那老師一般會有附件嗎?我都是手寫情況附在后面的

鄒老師 

2019 08/02 11:09
你好,這些結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是沒有附件的
