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增值稅的賬務處理,從銷項稅到進項稅到應交稅費
84785021
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提問時間:2019 07/10 16:06
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購買材料 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 銷售 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 轉到應交增值稅的時候 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2019 07/10 16:30
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老師,進項稅抵扣后,是不是還要做一個這樣的賬務處理,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅?
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10月只有進項稅,月末結轉: 借方:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸方:應交稅費—應交增值稅—進項稅 11月只有銷項稅,月末會計如何處理? 11月結轉銷項稅 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 應交稅費—未交增值稅 12月賬務處理: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 賬務處理是這么做的么?
170
請問應交稅費應交增值稅進項稅額的貸方就是銷項稅稅額對嗎
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73
老師這個分錄做的對不對 本月進項稅300元、銷項稅900元,上期留底進項稅200元。 借:應交稅費-未交增值稅 300 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)300 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)900 貸:應交稅費-未交增值稅 900 下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅400 貸:銀行存款400
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