問題已解決
去年單位發(fā)生購貨,今年發(fā)票被通知為非正常發(fā)票,已抵扣進項稅,現(xiàn)要做進項稅轉出處理,補交增值稅,要如何做分錄呢,單位為一般納稅人企業(yè)



進項稅額轉出的會計分錄:
借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出
2019 07/03 17:15

去年單位發(fā)生購貨,今年發(fā)票被通知為非正常發(fā)票,已抵扣進項稅,現(xiàn)要做進項稅轉出處理,補交增值稅,要如何做分錄呢,單位為一般納稅人企業(yè)
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容