問題已解決
2018年計提的應交增值稅多計提了0.01,3月資產(chǎn)負債表應交稅費:0.01,這分錢要如何處理?



你下次申報的時候多交一分錢就可以了
2019 06/03 08:46

樸老師 

2019 06/03 08:49
跨年的也沒事,多交一分錢就可以了

樸老師 

2019 06/03 08:57
那你直接沖銷多計提的那一分錢,或者下次計提的時候少計提一分

樸老師 

2019 06/03 09:10
你計提分錄直接原分錄負數(shù)紅沖一分錢

84785018 

2019 06/03 08:48
老師,跨年計提的,小規(guī)模,2018年計提,2019年1月

84785018 

2019 06/03 08:56
關健是你想多交也不行,現(xiàn)在報表,錄入金額直接出稅額的,還有其他方法嗎?

84785018 

2019 06/03 09:08
分錄?
