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問題已解決

本月進(jìn)項稅小于銷項稅,進(jìn)項不夠抵扣,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計提分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅,不是這樣的話應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個3級科目永遠(yuǎn)沒有沖減

84785029| 提問時間:2019 04/10 16:56
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趙俊鴿老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
計提增值稅就是你上面那個分錄。年底的時候 銷項稅 進(jìn)項稅 會做一次統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)就平了
2019 04/10 17:41
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