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問題已解決

做營業(yè)收入的時候,應交稅費的銷項稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?

84785010| 提問時間:2019 03/11 15:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,律師
你好,如果說你是一般納稅人,確認營業(yè)收入的時候也是需要確認應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)的。 為您提供解答,如滿意請五星好評哦
2019 03/11 15:24
84785010
2019 03/11 15:29
月末計提未交增值稅,下月交,如何轉(zhuǎn)出這筆未交增值稅
沈家本老師
2019 03/11 15:37
您好,結轉(zhuǎn)本月未交增值稅計算結轉(zhuǎn)過程如下: 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 為您提供解答,祝學習愉快。
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