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本月銷項1000,進項800,本月預繳300,多繳納100元,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄這么寫

84784966| 提問時間:2019 02/20 04:12
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 財會(2016)22號: (六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。   月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。 對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目; 對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019 02/20 06:11
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