問題已解決
老師,稅控盤抵減增值稅我這樣做的分錄是不是錯了,借 應交稅費 應交增值稅銷項,借, 管理費用 辦公費紅字



應該是借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
2019 01/10 18:59

84784953 

2019 01/10 19:13
上個季度已經這樣做了,要不要改什么,還是在財務軟件里改了就好

宸宸老師 

2019 01/10 19:16
同學您好,
您只是用錯科目,其實性質都是一樣的,
銷項稅在借方就起到了減稅的效果,你后面都已經沖掉。所以憑證可以不用改就行。
但下次務必記住哦……
祝您工作順利,滿意回答記得好評哦。

84784953 

2019 01/10 19:19
老師,我上季度增值稅多交了,城建稅少交了,我就是按照銷售產生的增值稅報的,按照增值稅算的城建稅,怎么就出現(xiàn)不一致,可能是什么原因引起的,老師

宸宸老師 

2019 01/10 19:31
上面幾個月都對的嗎?

宸宸老師 

2019 01/10 19:32
除了上個月,前面幾個月都對的嗎?

84784953 

2019 01/10 19:32
對的

宸宸老師 

2019 01/10 19:34
那您把報表 申報表發(fā)一下,方便嗎

84784953 

2019 01/10 19:34
提示數(shù)據(jù)不一致,因為當時有張發(fā)票開錯了稅率,我以為是開錯稅率造成的就沒多想,直接報了

84784953 

2019 01/10 19:36
現(xiàn)在報表不在手上,后面我才想明白稅率開錯我是依錯的做的賬,不應該有差額

宸宸老師 

2019 01/10 19:40
那開錯稅率的發(fā)票已經作廢了對嗎?
應該是申報表填錯了。

84784953 

2019 01/10 19:41
是作廢了,那現(xiàn)在我該咋補救

宸宸老師 

2019 01/10 19:58
建議您去稅務大廳更正申報

宸宸老師 

2019 01/10 19:58
您是還沒繳納稅款吧?

84784953 

2019 01/10 20:13
這個季度還沒報稅呢,上個季度的扣稅完成,在做賬的時候發(fā)現(xiàn)有差額,不知道改咋弄了

宸宸老師 

2019 01/10 20:21
那就去大廳更正申報。應該是數(shù)據(jù)填錯了。
祝您工作順利,天天開心

84784953 

2019 01/10 20:27
謝謝老師的耐心解答!

宸宸老師 

2019 01/10 21:02
不客氣的了,滿意記得五星好評哦
