問題已解決
公司交工會經費給稅務局,和收到員工交的工會經費,分別怎么做帳啊



你好,你單位工會 經費不是單位負擔,而是向職工收取然后交給稅局?
2019 01/05 20:15

84785001 

2019 01/05 20:17
單位的工會經費是單位自己負擔交給稅務局,然后年底又收了員工的工會經費大概一年一個人40元左右這樣,總共幾百元。公司繳納了兩年的總共4萬多

鄒老師 

2019 01/05 20:24
你好
交給稅局
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工會經費
借;應付職工薪酬-工會經費 其他應收款 貸;銀行存款等科目
收到
借;銀行存款等科目 貸;其他應收款

84785001 

2019 01/05 20:35
交給稅局
借;管理費用等科目(管理費用二級科目寫工會經費嗎?) 貸;應付職工薪酬-工會經費
借;應付職工薪酬-工會經費 其他應收款 貸;銀行存款等科目?

鄒老師 

2019 01/05 20:36
你好,管理費用二級科目是工會經費 明細

84785001 

2019 01/05 20:42
你好,財務經理讓我這樣做對嗎?
交給稅局
借;管理費用4萬 貸;應付職工薪酬-工會經費4萬
借;應付職工薪酬-工會經費4萬 貸;銀行存款4萬
收到
借;銀行存款 336元借應付職工薪酬-工會經費(負數336元)
借管理費用(負數336元)貸應付職工薪酬-工會經費(負數336元)。是和老師的分錄一個意思嗎?

鄒老師 

2019 01/05 20:44
你好,你們財務經理是開始繳納全部計入費用,后面收到職工的沖銷費用
而我的 是開始按單位負擔的計入費用,個人負擔的部分計入其他應收款,不是一個意思

84785001 

2019 01/05 20:44
好像比老師多了一個分錄,把第一個分錄也紅沖了一部分呢

鄒老師 

2019 01/05 20:49
你好,最終結果計入管理費用金額是一樣的,都是 4萬-336
只不過我是發(fā)生的時候就按4萬-336計入費用,336計入其他應收款
而你單位財務經理是先按4萬計入費用,收到職工336再沖減費用

84785001 

2019 01/05 21:01
所以老師的分錄是:
交給稅局
借;管理費用4萬減336 貸;應付職工薪酬-工會經費4減336
借;應付職工薪酬-工會經費4減336其他應收款 336貸;銀行存款4
收到
借;銀行存款336貸;其他應收款336
(是這樣的嗎)

鄒老師 

2019 01/05 21:33
你好,是的,是這樣處理
