問題已解決
老師我們是裝飾施工公司,沒有給甲方開發(fā)票,就收到工程款了,是不是要做不開票收入申報?



你好,你單位有給對方提供裝飾施工服務(wù)?
2018 11/13 08:37

84785031 

2018 11/13 08:42
有提供,就是沒開具發(fā)票

鄒老師 

2018 11/13 08:43
你好,今后會開具發(fā)票嗎

84785031 

2018 11/13 08:49
今后會開,現(xiàn)在是開票信息和合同信息不一致,以后可能會換合同或者出委托付款證明,2017年就收到工程款了,現(xiàn)在沒開發(fā)票?我不知道該怎么處理?馬上就2018年年底了,害怕稅務(wù)查起來有罰款什么的?

鄒老師 

2018 11/13 08:51
你好,今后會開具發(fā)票,你可以先做工程結(jié)算處理,今后開具發(fā)票確認收入

84785031 

2018 11/13 09:00
要不要在收到工程款時申報增值稅

鄒老師 

2018 11/13 09:01
你好,需要做預(yù)交增值稅申報

84785031 

2018 11/13 09:12
收到工程款,實際也提供服務(wù),未給甲方開具工程款發(fā)票,申報預(yù)交增值稅表?預(yù)交幾個點?后期開了工程款發(fā)票要怎么申報?

鄒老師 

2018 11/13 09:13
你好,需要填寫預(yù)交稅款申報表
增值稅是2%
開具發(fā)票了做無票收入沖銷,然后做開票收入申報

84785031 

2018 11/13 10:06
好的!謝謝老師!

鄒老師 

2018 11/13 10:09
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
