問題已解決
你好,請問一下,收到廠商轉(zhuǎn)的現(xiàn)金返利,但是廠商沒有給開具紅字發(fā)票,要繳納增值稅嗎?



同學(xué),你好
需要繳納的
09/15 09:03

84785042 

09/15 09:04
分錄是怎么做的?

小菲老師 

09/15 09:05
同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷

84785042 

09/15 09:11
我沒有做銷項(xiàng)稅,只入了營業(yè)外收入,要是被稅務(wù)稽查到,會怎么樣?

小菲老師 

09/15 09:12
同學(xué),你好
會讓你補(bǔ)繳納,還有滯納金

84785042 

09/15 09:18
滯納金是從什么時候開始算的,我是做的 8月份的賬?

84785042 

09/15 09:18
返利收入是40萬

小菲老師 

09/15 09:21
同學(xué),你好
就從9月份申報(bào)結(jié)束開始,每日萬分之五

84785042 

09/15 09:23
就是一天200元的滯納金

小菲老師 

09/15 09:24
同學(xué),你好
不是,增值稅的萬分之5

84785042 

09/15 09:25
400000?0.00005=200的滯納金,那會面臨罰款嗎?

84785042 

09/15 09:26
增值稅的萬分之五,我算一下

84785042 

09/15 09:29
那就是400000/1.13?0.13?0.0005=2.3,每日是收取2.3元的滯納金,就是說不僅要補(bǔ)繳增值稅,還要加征每日萬分之五的滯納金,這個查到會罰款嗎?

小菲老師 

09/15 09:30
同學(xué),你好
嗯嗯,是的,一般第一次不罰款

84785042 

09/15 09:36
我看政策上規(guī)定不管是沒有有收到發(fā)票,都要沖減主營業(yè)務(wù)成本,這個是什么意思呀?我8月份的成本是4萬,之前的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,那不就沖成負(fù)數(shù)成本了

小菲老師 

09/15 09:43
同學(xué),你好
最好是沖減成本,做負(fù)數(shù)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
