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問(wèn)題已解決

個(gè)稅延遲申報(bào),繳納的罰款怎么做賬?(請(qǐng)寫(xiě)出明確分錄是否要在年度企業(yè)所得稅申報(bào)調(diào)增?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:08/20 15:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 是否要在年度企業(yè)所得稅申報(bào)調(diào)增? 要調(diào)
08/20 15:12
84785015
08/20 15:16
請(qǐng)問(wèn)在哪里填報(bào)調(diào)增?
小菲老師
08/20 15:16
同學(xué),你好 在A105000里面填報(bào)
84785015
08/20 15:16
匯算清繳的哪一張表格?
84785015
08/20 15:17
那如果企業(yè)還是虧損的沒(méi)有繳納稅金,就不需要調(diào)增了吧?
小菲老師
08/20 15:20
同學(xué),你好 也要調(diào)整的
84785015
08/20 15:22
謝謝老師的回答
84785015
08/20 15:22
就是不管是不是盈利,都要在這個(gè)表格里填報(bào)調(diào)增對(duì)吧?
小菲老師
08/20 15:24
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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