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問題已解決

老師 之前預付了10000給供應商 ,現(xiàn)在已經(jīng)拿了5000的貨,我要怎么做分錄充賬

84785044| 提問時間:08/12 16:17
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:庫存商品5000 貸;預付賬款5000
08/12 16:17
84785044
08/12 16:18
金額是價稅合計嗎
家權老師
08/12 16:20
開了專票可以價稅分離
84785044
08/12 16:22
怎么做賬
家權老師
08/12 16:24
借:庫存商品 增值稅-進項 貸;預付賬款5000
84785044
08/12 16:33
借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款 有什么區(qū)別
家權老師
08/12 16:34
你是進貨,不能直接計入主營業(yè)務成本
84785044
08/12 16:35
普票是不是可以入成本
84785044
08/12 16:38
我看到前面那個會計就是直接入的成本 這和小規(guī)模納稅人 一般納稅人 有關系嗎
家權老師
08/12 16:38
不是,庫存商品商品必須要在銷售的時候才能做成本,
84785044
08/12 22:15
是做內(nèi)賬呢 是不是可以直接入成本?
家權老師
08/12 22:26
內(nèi)賬是可以的,外賬不行的
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