問(wèn)題已解決
老師,我上個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,這個(gè)月發(fā)票紅沖了。我憑證咋做呀



同學(xué),你好
之前的藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一模一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)
08/12 15:32

84784984 

08/12 15:34
那稅這塊怎么處理呢,發(fā)票抵扣了,我是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??

小菲老師 

08/12 15:35
同學(xué),你好
增值稅申報(bào)的時(shí)候,在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)

84784984 

08/12 15:37
現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有沒(méi)有影響對(duì)企業(yè)

小菲老師 

08/12 15:38
同學(xué),你好
就影響增值稅

84784984 

08/12 15:43
那我做紅字發(fā)票的時(shí)候,還要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是直接藍(lán)色發(fā)票成負(fù)數(shù)就可以了,我在申報(bào)表那里體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了

小菲老師 

08/12 15:49
同學(xué),你好
直接藍(lán)色發(fā)票成負(fù)數(shù)就可以了
