問題已解決
老師好,本月計提下個月的工資,下個月發(fā)放與本月計提有差額怎么處理



您好,是因為什么原因不一樣了?
08/08 10:55

84785001 

08/08 12:14
計提多了

劉艷紅老師 

08/08 12:15
把多計提的沖掉就可以

84785001 

08/08 12:15
因為應發(fā)算不準,有時請假什么的

84785001 

08/08 12:16
每個月都這樣很麻煩

劉艷紅老師 

08/08 12:19
你可以在年底調一筆,前面的先掛賬上

84785001 

08/08 12:48
把應付職工薪酬余多少結多少

劉艷紅老師 

08/08 12:51
是的,這樣就不用這么麻煩了

84785001 

08/08 15:29
老師,應付職工薪酬余額轉到哪個科目那

劉艷紅老師 

08/08 15:30
這個沖管理費用,有余額說明是少計提了,或多支付了

84785001 

08/08 17:02
借,應付職工薪酬,貸,管理費用,

劉艷紅老師 

08/08 17:03
是的,這樣就把應付職工平掉了
