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問題已解決

老師好,本月計提下個月的工資,下個月發(fā)放與本月計提有差額怎么處理

84785001| 提問時間:08/08 10:54
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是因為什么原因不一樣了?
08/08 10:55
84785001
08/08 12:14
計提多了
劉艷紅老師
08/08 12:15
把多計提的沖掉就可以
84785001
08/08 12:15
因為應發(fā)算不準,有時請假什么的
84785001
08/08 12:16
每個月都這樣很麻煩
劉艷紅老師
08/08 12:19
你可以在年底調一筆,前面的先掛賬上
84785001
08/08 12:48
把應付職工薪酬余多少結多少
劉艷紅老師
08/08 12:51
是的,這樣就不用這么麻煩了
84785001
08/08 15:29
老師,應付職工薪酬余額轉到哪個科目那
劉艷紅老師
08/08 15:30
這個沖管理費用,有余額說明是少計提了,或多支付了
84785001
08/08 17:02
借,應付職工薪酬,貸,管理費用,
劉艷紅老師
08/08 17:03
是的,這樣就把應付職工平掉了
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