問題已解決
請問去年開的增值稅專票 客戶去年抵扣了,我今年要作廢開錯了,我發(fā)起紅字給客戶確認,我想問我作廢了這個客戶抵扣的專票 客戶那邊需要作什么處理,還有就是會產(chǎn)生滯納金嗎



客戶在7月正常申報進項轉出就行,不需要交滯納金
07/29 11:09

84784968 

07/29 12:59
那帳務處理方面呢

家權老師 

07/29 14:12
借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款 負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)

請問去年開的增值稅專票 客戶去年抵扣了,我今年要作廢開錯了,我發(fā)起紅字給客戶確認,我想問我作廢了這個客戶抵扣的專票 客戶那邊需要作什么處理,還有就是會產(chǎn)生滯納金嗎
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