問題已解決
老師,請問下本年做賬有以前年度損益,這個損益在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時應該填在那個表



你好,這個調整了具體的什么業(yè)務的?
07/14 22:49

84785010 

07/14 22:50
營業(yè)成本的

84785010 

07/14 22:51
還有期間費用也有

郭老師 

07/14 22:53
是之前少做了,現在補上有發(fā)票允許稅前扣除的嗎?

84785010 

07/14 22:57
成本的是23年年末庫存商品帳實不符導致的,24年做了賬項調整 費用的是有發(fā)票的

郭老師 

07/14 23:04
商品的有發(fā)票的嗎
費用有發(fā)票的納稅調整明細表扣除項目30藍填寫稅收金額

84785010 

07/15 08:38
商品有發(fā)票的

郭老師 

07/15 08:42
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
