問題已解決
請問下老師,更正去年的申報表需要補交增值稅和稅金附加,這個賬要怎么記



你好,是補做的收入還是什么?
07/12 18:24

84784975 

07/12 18:26
我們是中藥材農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè)!一個人的收購票不讓抵扣所以更正的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

郭老師 

07/12 18:35
實際有業(yè)務(wù)的
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費查補稅款
借應(yīng)交稅費查補稅款
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅
貸銀行存款

84784975 

07/12 18:37
老師不用以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 

07/12 18:43
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用利潤分配未分配利潤

84784975 

07/12 18:47
那老師,這個調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤本年金額和年初金額的差額就不是利潤表的本年利潤了,財務(wù)報表就正常這樣報是嗎?企業(yè)所得稅還是按利潤表報對嗎?

郭老師 

07/12 18:49
是的對的
所得稅按照利潤表

84784975 

07/12 18:51
主要調(diào)整后不知道財務(wù)報表和企業(yè)所得稅怎么報,有沒有特殊要注意的!

郭老師 

07/12 18:55
財務(wù)報表按照調(diào)整之前的
這個收購發(fā)票的發(fā)票成本的允許抵扣嗎?如果不允許抵扣的話,那些調(diào)整明細(xì)表扣除項目30來填寫正本清源。

84784975 

07/12 18:59
老師是說調(diào)整的納稅申報表嗎?納稅申報表已經(jīng)申報了,就是調(diào)過未分配利潤后,資產(chǎn)負(fù)債表按調(diào)過的填寫在稅務(wù)系統(tǒng),企業(yè)所得稅按利潤表申報是嗎

郭老師 

07/12 19:01
是
納稅調(diào)整明細(xì)表里面是調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù),如果你沒有調(diào)整的數(shù)據(jù),根據(jù)利潤表填寫主表就行。如果你有調(diào)整的數(shù)據(jù),需要納稅調(diào)整,在調(diào)整明細(xì)表里面去調(diào)增調(diào)減。

84784975 

07/12 19:03
好的,謝謝老師

郭老師 

07/12 19:08
不用客氣,周末愉快
