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問題已解決

小規(guī)模小微企業(yè),2024年第一季度申報的收入是2萬,現(xiàn)在2025年第二季度發(fā)現(xiàn)2024年第一季度申報多了5000元,這個2024年5000元可以在2025年第二季度的收入減出來再申報嗎?比如第二季度收入是1萬,然后減去第一季度5000元,就申報5000選可以嗎?

84784951| 提問時間:07/11 11:39
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
您好,不可以減今年的收入的。
07/11 11:40
84784951
07/11 11:53
紅沖可以嗎
84784951
07/11 11:54
去年已經(jīng)開票,有個幾百塊做了無票收入,都是不超30萬的,也都是免稅
歲月靜好老師
07/11 12:01
紅沖是前期開票有退回或有誤可以紅沖。現(xiàn)在是報稅的時候多申報了,不適合紅沖的。
84784951
07/11 12:12
那怎么處理?
歲月靜好老師
07/11 12:19
可以更正申報,從當(dāng)時報錯那個月開始重新更正。
84784951
07/11 12:59
2024年的,申報了,也開票了,回到2024年更正?
歲月靜好老師
07/11 13:03
您好,你開票是啥意思,是收入申報20000,開票15000嗎,所以多申報了5000,是這意思嗎,如果是這樣就是可以的。
84784951
07/11 13:17
小規(guī)模小微企業(yè),季度都不超30萬的,也不用交增值稅,2024年第三季度申報20000元了,20000元里面有些是無票收入,,其中多申報5000了,這個5000也開普通發(fā)票了,看明白嗎?現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報5000元了,這個怎么處理?
歲月靜好老師
07/11 13:21
你好,如您所說,多申報的5000也開發(fā)票了,證明沒有多申報呀。
84784951
07/11 13:25
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是5000不需要計入收入
歲月靜好老師
07/11 13:27
您好,那只能回到多申報的當(dāng)期進行更正重新申報了,如果開票了,收入確沒確認,會有預(yù)警提示,尤其是這還是更正申報。把這個和稅務(wù)解釋清楚。
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